2022年2月8号江苏天宇集团按照苏天建(2022)4号文要求,在集团财务总监唐勇的主持下开展对天宇集团各分公司、项目部的财务内审工作,本次内审工作分12个小组同时滚动进行,为期3天。在集团核算部、结算部组织协调下,12个小组有序、高效、圆满的完成了集团首次财务内审工作。
本次互审重点检查了各分公司2021年度经济支出事项是否合法、合规、合理;是否存在长期往来挂账未及时清理,是否准确的情况;检查了会计人员记账是否及时,是否按照集团要求的三级核算模式进行账务处理,会计科目使用是否规范,票据审核是否严谨认真,报表生成是否准确及时、各分公司项目资金收支、税费缴纳及成本控制等情况,主要通过检查记账凭证包括所附原始凭证是否齐全,是否相关、可靠和及时、经济支出审批流程是否符合集团要求,以及各种会计账簿、月度、年度财务报表以及各种票据使用登记情况来客观反应各分公司的账务处理是否存在弊端和需要改善的地方。
在集中答疑交流环节中,各分公司会计杜绝“人情账”、走过场,尖锐客观的提出了被审分公司账务处理中存在的问题,并督促相关分公司给出满意的答复和整改计划。
此次活动,不仅有利于加强集团财务监督,也有利于提高集团财务人员的综合能力和业务素质,让财务人员不仅会做账,还要会查账;不仅懂会计,还要懂审计,从而确保集团资金使用规范、安全、有效。同时通过本次互审,暴露出了集团财务核算中存在的短板和问题,给天宇集团完善以后的财务核算工作奠定了良好的基础。集团财务人员纷纷表示,通此次财务互审活动扩宽了工作思路,提高了核算水平,大家将借此活动,相互学习,取长补短,不断完善、规范行为,为集团财务工作贡献力量。